亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-11-12 09:48

您好,借:原材料  1350
借:應付暫估1000
貸:應付賬款2350

隱... 追問

2020-11-12 10:03

不應該是先紅沖嗎 借:原材料 -1000萬 貸:應付賬款-暫估 -1000萬

微微老師 解答

2020-11-12 10:06

您好,我上面這樣做,就已經(jīng)做了紅沖那一步了的呢

隱... 追問

2020-11-12 10:10

我們主管說,借:原材料 負的實際數(shù)  貸:應付賬款-暫估 負的實際數(shù)  然后借:原材料 正的2350, 貸:應付賬款 正的2350

微微老師 解答

2020-11-12 10:11

您好,這樣是一樣的效果呢。

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,借:原材料? 1350 借:應付暫估1000 貸:應付賬款2350
2020-11-12 09:48:33
暫估的時候如果金額準確 收到發(fā)票的時候就不用沖 如果金額不準確 可以先沖 然后按原發(fā)票的金額入到臺賬上
2018-12-27 10:00:47
需要沖銷暫估的分錄的。因為還可能涉及進項稅額或暫估字眼的 您之前的暫估是怎么做的?
2018-09-19 14:08:34
先沖紅暫估的,發(fā)票全部入庫就是
2020-01-10 18:22:30
你好,同學。 不需要,你只需要沖暫估的部分,然后按你那票部分入庫就可以的,領用這些不處理。
2020-01-31 13:21:26
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...