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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-11-12 10:25

同學(xué)你好
這樣做也可以的

樸老師 解答

2020-11-12 10:25

但是需要你手工操作作分錄

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同學(xué)你好 這樣做也可以的
2020-11-12 10:25:29
你好,應(yīng)當(dāng)是借方才是啊
2017-04-19 15:41:49
您好,計(jì)提折舊是對(duì)的,但是不是造成資產(chǎn)負(fù)債表不平的原因,填寫負(fù)債表時(shí),管理費(fèi)用的200元,應(yīng)該從未分配利潤(rùn)中扣減,制造費(fèi)用的300,應(yīng)該填寫到存貨中,而累計(jì)折舊500應(yīng)該從固定資產(chǎn)中扣減,這樣就平了。
2017-10-13 00:21:12
你好,可以的,轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用中
2020-06-18 09:17:26
你好同學(xué),是的,次月直接點(diǎn)模塊上的計(jì)提折舊。
2021-10-17 20:17:18
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