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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產(chǎn)評估師

2020-11-12 15:27

同學你好!這個是可以的  不過  只有收據(jù)的話   這個企業(yè)所得稅稅前  不能扣除哦  

愛學習的人兒 追問

2020-11-12 15:38

哦,許老師,不能企業(yè)所得稅前扣除是這部分金額是不能和收入進行抵扣,是需要企業(yè)所得稅的 是這個意思嗎?
2、另外還有問題是 我們這幾月購買了固定資產(chǎn)(運輸車)導致進項票很多,為抵扣進項票 公司已經(jīng)連續(xù)4個月未繳納增值稅了。預計后期還會有幾個月不用繳納增值稅?請問這樣有風險嗎?
3、是否必須三個月繳納一次增值稅?如果因為固定資產(chǎn)導致的大量進項票應該怎樣合理抵扣。每個月還有成本費用所產(chǎn)生的進項票,比如過路費 和燃油費 修理費等。

許老師 解答

2020-11-12 15:40

嗯嗯   匯算清繳   要調(diào)增的
只要是真實的業(yè)務   不是虛開發(fā)票那種  沒問題呀
這個不是必須的啊    按銷項稅-進項稅原則來     就可以了

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同學你好!這個是可以的? 不過? 只有收據(jù)的話? ?這個企業(yè)所得稅稅前? 不能扣除哦??
2020-11-12 15:27:56
您好,員工工裝計入勞保費或者福利費,電話費計入通訊費,原始回單需要相關人員簽字的
2021-03-22 06:22:20
可以的
2018-01-11 09:26:40
如果沒跨年度的話可以補錄進去,貸方要看你們是用銀行付款還是現(xiàn)金付款?
2019-07-24 17:38:53
你好 把你的分錄紅沖了 然后掛 其他應收款-A 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 讓A給你錢
2019-06-20 15:47:38
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