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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-11-13 15:03

您好,不是的,取得的不征稅的收入和對應形成的費用都是要做納稅調減的,因為不征收收入對應的費用支出是不能稅前扣除的。

115757789 追問

2020-11-13 15:27

我知道,我是說我當你不征稅收入100萬已申報調減,但是這100萬我只用了80萬,這80萬我也申報了調增,剩余這20萬應該怎么處理,需要調增嗎

張艷老師 解答

2020-11-13 15:47

抱歉,上面的回復有誤,取得的不征稅收入是要做納稅調減,用于形成的費用支出是要做納稅調增,差額這個220萬元,先不用去管,如果超過60個月沒有使用的話,就需要做納稅調增了。

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您好,不是的,取得的不征稅的收入和對應形成的費用都是要做納稅調減的,因為不征收收入對應的費用支出是不能稅前扣除的。
2020-11-13 15:03:45
你好,不需要調減的,計入營業(yè)外收入,并入利潤總額計算企業(yè)所得稅的
2018-04-03 11:55:04
你好,你單位符合小型微利企業(yè)的三個條件?
2019-05-21 09:52:33
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
你好! 是的,需要到稅務局備案的
2020-04-02 15:00:55
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