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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-11-13 15:40

你好  1 如果是你們收入 你可以報無票收入先處理。 后期補(bǔ)開發(fā)票就行了。     別人借給你們   你們后期要還 還是說 你 直接算購進(jìn)處理  后面補(bǔ)付款給對方就行了。  ?    

略略略 追問

2020-11-13 15:55

1.那我該怎么做無票收入分錄,開票了怎么沖銷?2.賣不出去還是要還的

meizi老師 解答

2020-11-13 15:57

 你好 。 無票收入 和你開票收入分錄都是一樣的   。  借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 。   開票后沖無票收入紅字分錄  。然后 在按開票做一遍即可  2.     你說的是具體什么意思   

略略略 追問

2020-11-13 16:04

就是那個借貨問題

略略略 追問

2020-11-13 16:07

老師還有就是我們要把貨給經(jīng)銷商賣,經(jīng)銷商先給我們7000押金,然后再從我們這里拿走5臺機(jī)器,等銷售一定目標(biāo)再還押金給他,然后我們介紹的經(jīng)銷商也有10%的提成該怎么合理規(guī)劃這個過程啊

meizi老師 解答

2020-11-13 16:12

 你好  1.你說的借貸方問題 是做分錄處理嗎 ?     2. 因為學(xué)員問題多 新問題需要你重新提問了    

略略略 追問

2020-11-13 16:17

不是借貨問題還需要入賬么???

meizi老師 解答

2020-11-13 16:20

 你好    需要做賬的。  比如你公司借給法人 你掛 借其他應(yīng)收款 -法人貸銀行存款。  法人借款給你  你可以對沖其他應(yīng)收款 。   借 銀行存款貸其他應(yīng)收款-法人     

略略略 追問

2020-11-13 16:25

那別人借貨給我們也是這個分錄么,我們也還沒有給錢給對方

meizi老師 解答

2020-11-13 16:26

你好 那最終這個算是銷售給你們不  。 如果是算銷售的話  你就要做 借庫存商品貸應(yīng)付賬款了    

略略略 追問

2020-11-13 16:36

后面確定好了又沖掉是吧

meizi老師 解答

2020-11-13 16:39

 你好  是的。 就是你們自己要確定好  什么方式結(jié)算 在處理分錄 。     

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你好? 1 如果是你們收入 你可以報無票收入先處理。 后期補(bǔ)開發(fā)票就行了。? ? ?別人借給你們? ?你們后期要還 還是說 你 直接算購進(jìn)處理? 后面補(bǔ)付款給對方就行了。? ?? ??
2020-11-13 15:40:54
需要先暫估入庫,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款-暫估款,你銷售需要確認(rèn)收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 月末結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2018-11-26 18:57:00
你好 都可以 看你們怎么約定開票的 最好是 付款開票
2019-08-28 14:20:04
借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
2017-09-27 10:28:55
你好,是這樣處理的 賣出去 借;發(fā)出商品 貸;庫存商品
2016-12-16 10:09:09
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