
老師我們是工業(yè),我現(xiàn)在是做內(nèi)賬,然后我們老板想要我給他做8月份當(dāng)月的實(shí)際進(jìn)出的報(bào)表,就是1號到31號所有的進(jìn)出報(bào)表,我應(yīng)該怎么做才好呢
答: 你好,是收支報(bào)表還是現(xiàn)金流量表,
內(nèi)賬干活的工程款50000元,但是他用20000元抵賬了。這個(gè)怎樣做急盼回復(fù)實(shí)際只給他付了30000元
答: 您好, 使用2萬元的什么抵賬的呢?一般情況下,借:在建工程,或者固定資產(chǎn),5萬元,貸:現(xiàn)金或者銀行存款,3萬元,應(yīng)收賬款等科目,2萬元。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,對公走了賬,是公司欠老板的款,還了款,但是實(shí)際并沒有那么多,內(nèi)賬如何做,確保數(shù)符合實(shí)際
答: 那你們首先要跟老板確定是多少錢 借“其他應(yīng)付款 這個(gè)是把之前的掛賬消掉 其他應(yīng)收款 這個(gè)是把差額放在這里 貸:銀行存款


曉海老師 解答
2016-09-02 17:18
曉海老師 解答
2016-09-02 17:26