某企業(yè)(小規(guī)模)于2019年12月2日從甲公司購(gòu)入一批產(chǎn)品并已驗(yàn)收入庫(kù)。增值稅專用發(fā)票上注明該批產(chǎn)品的價(jià)款為1500萬元,增值稅稅額為195萬元。合同中規(guī)定的現(xiàn)金折扣條件為:2/10,1/20,n/30。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí)不考慮增值稅。該企業(yè)在2019年12月11日付清貨款。企業(yè)購(gòu)買該產(chǎn)品時(shí)應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值為( )萬元。 A 1470 B 1661.1 C 1695 D 1500
甜甜的身影
于2020-11-14 17:59 發(fā)布 ??3906次瀏覽
- 送心意
bamboo老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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你好,應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值,需要加上增值稅的
通過這個(gè)分錄就知道
借;庫(kù)存商品或原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款
應(yīng)付賬款不僅包括不含稅部分金額,還包括可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額的
2020-07-20 11:37:17

您好
企業(yè)購(gòu)買該產(chǎn)品時(shí)應(yīng)付賬款的入賬價(jià)值為(1500%2B195=1695 )萬
2020-11-14 18:04:18

請(qǐng)問是一般納稅人嗎,可以抵扣專票進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
2021-03-23 22:59:18

同學(xué)你好
1
借,原材料45000
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一進(jìn)項(xiàng)5850
貸,應(yīng)付賬款50850
2
借,應(yīng)付賬款50850
貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用45000*2%
貸,銀行存款50850-45000*2%
3
借,應(yīng)付賬款50850
貸,財(cái)務(wù)費(fèi)用45000*1%
貸,銀行存款50850-45000*1%
4
借,應(yīng)付賬款50850
貸,銀行存款50850
2022-04-18 10:32:16

也可以計(jì)入其他應(yīng)付款
2017-02-10 14:26:18
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