老師社保我沒有計提這樣做對嗎?借:管理費用(單位部分) 其他應(yīng)付款(個人部分) 貸:銀行存款(單位加個人)
摩登
于2020-11-14 20:42 發(fā)布 ??803次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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借:管理費用--殘保金
貸:其他應(yīng)付款-殘保金
繳納時
借:其他應(yīng)付款-殘保金
貸:銀行存款
2018-10-10 10:58:44

您好
計提的時候
借:管理費用-單位社保費
貸:應(yīng)付職工薪酬-社保費
繳納的時候
借:應(yīng)付職工薪酬-社保費
借:其他應(yīng)收款-個人社保費
貸:銀行存款
2020-08-21 16:39:55

同學你好
不可以
都要計提的
2021-12-07 10:26:50

1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應(yīng)付職工薪酬——工資
貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4.上交杜保
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
5.上交個人所得稅
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
貸:銀行存款或現(xiàn)金
供參考
2017-05-27 15:54:40

你好,按下面分錄
計提工資:
借:管理費用-工資,
管理費用-社保
貸:應(yīng)付職工薪酬--工資
應(yīng)付職工薪酬--社保
發(fā)工資:
借:應(yīng)付職工薪酬--工資
貸:銀行存款,其他應(yīng)付款--個人社保
付社保:
借:應(yīng)付職工薪酬--社保
其他應(yīng)付款--個人社保
貸:銀行存款
2019-03-08 16:47:09
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