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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-11-17 08:29

你好,那么你還不能確認(rèn)為收入,相當(dāng)于這個貨物只是借給對方試用的。
借:應(yīng)收賬款
貸:庫存商品
等到對方退回來的時候
借:銀行存款
庫存商品  這里是退回的部分
貸:主營業(yè)務(wù)收入
增值稅

幸運 追問

2020-11-17 08:33

老師我公司這邊是購買方

王超老師 解答

2020-11-17 08:35

你好
借:庫存商品/原材料
增值稅
貸:應(yīng)付賬款等
退回的時候
借:應(yīng)付賬款
貸:銀行存款
增值稅
庫存商品/原材料 這里是退回的部分

幸運 追問

2020-11-17 08:52

沒到的那部分怎么做分錄?發(fā)票全收到了?

王超老師 解答

2020-11-17 08:54

你好
借:在途物資
增值稅
貸:應(yīng)付賬款等

上傳圖片 ?
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你好,那么你還不能確認(rèn)為收入,相當(dāng)于這個貨物只是借給對方試用的。 借:應(yīng)收賬款 貸:庫存商品 等到對方退回來的時候 借:銀行存款 庫存商品? 這里是退回的部分 貸:主營業(yè)務(wù)收入 增值稅
2020-11-17 08:29:43
你好 銷售貨物,收到款項貨未發(fā)未開票,賬務(wù)處理是,借:銀行存款,貸:預(yù)收賬款 未發(fā)貨未開票有些貨不要了,需要退一部分貨款,借:預(yù)收賬款,貸:銀行存款
2021-04-12 08:51:58
你好,貨收到了你先暫估成本
2018-06-03 17:26:35
你好,像這種情況,你賬上可以先做暫估處理的 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款 等發(fā)票到后沖紅,在做材料采購分錄
2019-03-15 09:23:27
沒有問題的,只要發(fā)票開進(jìn)來。
2019-03-15 09:04:35
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