曉海老師,金額哪么大都掛在待處理財(cái)產(chǎn)損益,最后怎么結(jié)待處理財(cái)產(chǎn)損益的金額?還是一直掛著?如果掛在此科目上,摘要該怎么寫,分錄呢?
岳小紅
于2016-09-05 09:51 發(fā)布 ??1117次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2016-09-05 09:55
你好,計(jì)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
借;待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸;營業(yè)外收入
借;營業(yè)外支出 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益
摘要就是結(jié)轉(zhuǎn)待處理財(cái)產(chǎn)損益
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你好,計(jì)入營業(yè)外收入或營業(yè)外支出
借;待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸;營業(yè)外收入
借;營業(yè)外支出 貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益
摘要就是結(jié)轉(zhuǎn)待處理財(cái)產(chǎn)損益
2016-09-05 09:55:22

根據(jù)短缺原因,轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用或營業(yè)外支出
2019-12-19 15:43:05

你好,待處理財(cái)產(chǎn)損益需要結(jié)轉(zhuǎn)的,
2019-12-10 10:42:32

這是我做的賬,
2017-11-09 14:50:06

對(duì)于盤盈固定資產(chǎn),
直接是借:待處理財(cái)務(wù)損溢
貸:本年利潤
對(duì)于盤虧固定資產(chǎn),你少做了一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸:庫存商品
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
結(jié)轉(zhuǎn)憑證是
借:本年利潤
貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢
2017-06-02 10:49:08
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