
按開票確認收入,有一個項目3月已經(jīng)完工、開票,然后結(jié)轉(zhuǎn)了成本,這個月又收到一張發(fā)票,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,直接跟著這個月成本結(jié)轉(zhuǎn)還是要修改3月份的那次分錄?
答: 你好,直接在收到的月份結(jié)轉(zhuǎn)就行了
我記得以前說過成本票的事,不是要求開了發(fā)票就確認收入,確認收入就結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?可是當時沒票,不知道什么到票,當初說的是暫估成本,到票再沖回,可是成本當月就結(jié)轉(zhuǎn)了如何沖呢?可以給個具體的分錄嗎?還有可以當時不做成本到票到了再做成本嗎?
答: 您好!您結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是什么樣的就做什么樣的分錄。只是金額寫負數(shù)就好了。 不可以的。有收入就要確認成本。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司確認收入做了分錄以后,就馬上一起做結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄嗎?
答: 你好 可以的 馬上做結(jié)轉(zhuǎn)分錄 或者你可以月末一起做匯總結(jié)轉(zhuǎn)成本 看你們實際


宋生老師 解答
2016-09-05 10:06
宋生老師 解答
2016-09-05 10:12