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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-06 09:29

但是私企基本都是這樣的,老師有什么好方法嗎?還有年末時(shí)我可以把“其他應(yīng)收款--法人”和“其他應(yīng)付款-法人”這兩個(gè)科目對(duì)沖嗎?謝謝老師!

鄒老師 解答

2016-09-06 09:16

你好,如果是認(rèn)繳的出資,需要存入公司賬戶的            
而沒有必要這樣轉(zhuǎn)進(jìn),轉(zhuǎn)出的

鄒老師 解答

2016-09-06 09:30

你好,雖然是私企,但是也是不允許這樣操作的

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其他應(yīng)收款如果掛賬時(shí)間太久,一般會(huì)視作對(duì)股東或老板的分紅
2016-05-05 20:24:20
你好,如果是認(rèn)繳的出資,需要存入公司賬戶的 而沒有必要這樣轉(zhuǎn)進(jìn),轉(zhuǎn)出的
2016-09-06 09:16:03
借:其他應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)收款
2023-12-26 14:01:57
好,那這個(gè)個(gè)人職工和法人是一個(gè)人嗎?如果是的話,可以不是的,不行。
2023-09-13 18:21:44
您好!比如你先幫員工支付個(gè)人社保部分,然后從工資扣,就是入其他應(yīng)收 如果你先從工資扣,再支付,就是其他應(yīng)付
2022-04-08 16:30:59
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