- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2016-09-06 09:44
1、為何放在應(yīng)付職工薪酬?繳費時。怎樣處理
2、老師,貸:其他應(yīng)付款 這樣可以嗎?謝謝
相關(guān)問題討論

你好,需要交的話,需要計提借管理費用貸,應(yīng)付職工薪酬,
支付借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2020-07-11 14:43:36

你好,借,管理費用-工會經(jīng)費 貸,應(yīng)付職工薪酬-工會經(jīng)費
2020-01-04 17:17:00

計提時
借:管理(銷售)費用等科目--工會經(jīng)費
貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費
實繳時
借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費
貸:銀行存款
返還時
借:銀行存款
貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費
實際開支時
借:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
2019-07-30 17:55:55

借管理費用貸,應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬貸銀行存款。
2019-04-09 14:40:44

是的,借:管理費用--工會經(jīng)費;貸:應(yīng)付職工薪酬--工會經(jīng)費
2017-08-02 17:38:27
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鄒老師 解答
2016-09-06 09:39
鄒老師 解答
2016-09-06 09:46