
老師,管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣寫對(duì)嗎?借:本年利潤(rùn) -1000 貸:管理費(fèi)用 -1000
答: 你好,管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)分錄是這樣
老師您好,我想問一下,一個(gè)新的施工項(xiàng)目,還沒簽合同,也沒開始施工,本月只發(fā)生了管理費(fèi)用,月末只需結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用至本年利潤(rùn),就好了嗎?
答: 同學(xué)你好 對(duì)的 然后本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月要沖銷上月管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)的利潤(rùn),借本年利潤(rùn)紅字,貸管理費(fèi)用紅字,那到本月底了,這管理費(fèi)用如何結(jié)轉(zhuǎn)??
答: 您好,,紅字結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)就可以


A會(huì)計(jì)學(xué)堂呂老師(考證+實(shí)操做賬) 追問
2020-11-19 16:19
bamboo老師 解答
2020-11-19 16:20