請問報關(guān)數(shù)量應(yīng)該是800個填成了200個 發(fā)票已經(jīng)開 問
同學(xué),你好 那你金額就不一樣的 答
@郭老師,有個問題我想請教下,就是我們原先已經(jīng)按56 問
若原先開票的 5634 元是含稅價(13% 稅率),則換型號后的差價 84 元默認(rèn)也是 含稅差價(即包含增值稅的總差價)。原先開票時,5634 元含稅價中已包含增值稅(5634÷1.13×13%); 換貨后,總價款減少 84 元(含稅),相當(dāng)于對方實際支付的含稅金額減少 84 元,因此應(yīng)退還對方 84 元含稅差價。開具 紅字增值稅專用發(fā)票,沖減原 5634 元發(fā)票中的 84 元含稅金額(即沖減不含稅金額 74.34 元,增值稅 9.66 元); 重新按調(diào)整后金額(5634-84=5550 元)開票,或直接紅沖 84 元后,對方按 5550 元支付尾款,實際應(yīng)退對方 84 元(含稅差價),無需單獨扣除稅點,通過紅沖發(fā)票自然調(diào)整增值稅即可 答
老師:個體戶要如何應(yīng)對社保新規(guī)?怎么做,及合規(guī)又節(jié) 問
你好,說實話,沒有這樣的辦法。 如果有的話,企業(yè)老板就不會郁悶了。 除非你都找些已經(jīng)退休的人。才能解決。 答
您好老師,我們車間裝修好了,其中我們有一間測試間 問
你買的設(shè)備讓對方看設(shè)備的就可以的。你是用在研發(fā)上面的,你的折舊費做的研發(fā)支出。 答
小規(guī)模納稅人未開票收入填在增值稅及附加稅費申 問
跟開的普票收入合計填報 答

老師,一般新接手的賬,沒有做銀行賬,然后要加上銀行賬,那么第一筆銀行賬怎么做呢? 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 還是借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 但是 這樣做都是沒有銀行流水的原始憑證?
答: 需要有銀行回單才可以,需要看第一筆錢哪里來的
某員工1.2日買了個文件夾,1.10日到銀行取款,給這位員工報銷,記賬憑證如下:1.2日 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 用購買文件夾的發(fā)票做原始憑證1.10日 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 用銀行回單作原始憑證報銷時 借:其他應(yīng)付賬款 貸:庫存現(xiàn)金 用什么作原始憑證?
答: 您好,報銷時,可以讓收款人寫個收到條,作為原始憑證。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
下列各項中,企業(yè)應(yīng)根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)的原始憑證編制收款憑證的有(AD)A. 收取出租包裝押金B(yǎng). 從銀行存款中提取現(xiàn)金C.將庫存現(xiàn)金送存銀行D.銷售產(chǎn)品取得貨款存入銀行老師,我不明白為什么要選A 收取出租包裝押金,不應(yīng)該是計入其他應(yīng)付款嗎?其他應(yīng)付款不應(yīng)該是付款憑證嗎?
答: 您好,收到庫存現(xiàn)金或者銀行存款,做收款憑證,和負(fù)債沒關(guān)系的


maize老師 解答
2020-11-19 22:46
禾苗 追問
2020-11-20 11:36
maize老師 解答
2020-11-20 11:44
maize老師 解答
2020-11-20 11:45
禾苗 追問
2020-11-20 21:46
禾苗 追問
2020-11-20 21:48
maize老師 解答
2020-11-20 22:31