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maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-11-20 08:29

一般納稅人一般計(jì)稅13% 簡(jiǎn)易計(jì)稅你看截圖,小規(guī)模這個(gè)湖北地區(qū)免稅 ,湖北之外地區(qū)1%

maize老師 解答

2020-11-20 08:30

申報(bào)填寫(xiě)附表1 這個(gè)13%貨物一欄無(wú)票收入
一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)或銷(xiāo)售舊貨按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報(bào)
(一)計(jì)算應(yīng)納稅額
1.按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷(xiāo)售額÷(1+3%)×2%
2.只能開(kāi)具增值稅普通發(fā)票
(二)如何報(bào)表申報(bào)
1.填寫(xiě)附表1:按照開(kāi)票或未開(kāi)票應(yīng)將銷(xiāo)售額與3%的稅款填寫(xiě)至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%);
2.填寫(xiě)申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫(xiě)至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算;
3.填寫(xiě)申報(bào)表主表:同時(shí)將1%的減免稅額(即含稅銷(xiāo)售額÷(1+3%)×1%),填寫(xiě)至23行“應(yīng)納稅額減征額”。
附注2:一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報(bào)
(一)計(jì)算應(yīng)納稅額
1.放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷(xiāo)售額÷(1+3%)
2.可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
(二)如何報(bào)表申報(bào)
1.填寫(xiě)附表1:按照開(kāi)票或未開(kāi)票應(yīng)將銷(xiāo)售額與3%的稅款填寫(xiě)至第11行對(duì)應(yīng)的欄次,其中銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額(即固定資產(chǎn)處理價(jià)格)÷(1+3%);
2.填寫(xiě)申報(bào)表主表:應(yīng)將3%的稅款填寫(xiě)至第21行“簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,申報(bào)表一般自動(dòng)計(jì)算。
 小規(guī)模這個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn),填寫(xiě)10欄,超過(guò)
小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)或舊貨,按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅政策及申報(bào)
(一)計(jì)算應(yīng)納稅額
1.按簡(jiǎn)易辦法依3%的征收率,減按2%征收增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷(xiāo)售額÷(1+3%)×2%
2.只能開(kāi)具增值稅普通發(fā)票
(二)如何報(bào)表申報(bào)
1.其不含稅銷(xiāo)售額,填列在《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第7欄“銷(xiāo)售使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額”,其中銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額/(1+3%);
2.如利用稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額,填列在《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第8欄“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”;如未開(kāi)發(fā)票,不需要填列第8欄;
3.減征的1%(即含稅銷(xiāo)售額÷(1+3%)×1%),填列在《增值稅納稅申報(bào)表》(適用小規(guī)模納稅人)第16行“在本期應(yīng)納稅額減征額”。
附注5:小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn)放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅政策及申報(bào)
(一)計(jì)算應(yīng)納稅額
1.放棄減稅,按照簡(jiǎn)易辦法依照3%征收率繳納增值稅,即應(yīng)納稅額=含稅銷(xiāo)售額÷(1+3%)
2.可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
(二)如何報(bào)表申報(bào)
1.其不含稅銷(xiāo)售額,填列在《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第7欄“銷(xiāo)售使用過(guò)的應(yīng)稅固定資產(chǎn)不含稅銷(xiāo)售額”,其中銷(xiāo)售額=含稅銷(xiāo)售額/(1+3%);;
2.如利用稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額,填列在《增值稅納稅申報(bào)表(適用于小規(guī)模納稅人)》第8欄“稅控器具開(kāi)具的普通發(fā)票不含稅銷(xiāo)售額”;如未開(kāi)發(fā)票,不需要填列第8欄。

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2020-11-20 08:29:29
增值稅 附加稅 印花稅 所得稅看利潤(rùn)
2021-07-18 20:13:19
同學(xué)你好 你的問(wèn)題是什么呢
2020-11-02 07:25:42
你好 開(kāi)票給個(gè)人 去二手車(chē)市場(chǎng)代開(kāi)過(guò)戶(hù)的發(fā)票去車(chē)管所過(guò)戶(hù)就可以了?
2021-06-18 12:16:59
你好,具體什么過(guò)戶(hù)
2019-10-16 07:58:59
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