
我公司為職員宿舍購(gòu)入了8張床,已記賬,現(xiàn)在一職員用現(xiàn)金向公司買了一張床,我該怎么做賬務(wù)處理
答: 借;庫(kù)存現(xiàn)金 貸;管理費(fèi)用等科目
2月底,單位有一員工辭職,辭職時(shí)單位已經(jīng)幫其預(yù)交了3月份的企保,3月份記賬時(shí),將其2月份工資抵扣企保,不足部分又以現(xiàn)金補(bǔ)足,請(qǐng)問(wèn)我2、3月份怎么做賬務(wù)處理?
答: 2月份,借:成本費(fèi)本:貨應(yīng)付職工薪酬,3月付:借:應(yīng)付職工薪酬,現(xiàn)金-:貨:其他應(yīng)付款一社保
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好!我公司收到其他公司投入的種植項(xiàng)目非現(xiàn)金投資。即實(shí)物投入,該如何做賬務(wù)處理?謝謝!
答: 假如說(shuō)是固定資產(chǎn)的話,借方寫(xiě)固定資產(chǎn),貸方寫(xiě)實(shí)收資本


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2016-09-07 08:35
鄒老師 解答
2016-09-07 08:24
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2016-09-07 08:27
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2016-09-07 08:36