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送心意

小林老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-11-22 20:18

您好,您的分錄是借銀行存款4000貸庫存商品,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。視同銷售給員工。

秋茴 追問

2020-11-22 20:23

老師是內(nèi)賬的呢,而且這位員工現(xiàn)在還沒有錢給的呢。我想掛個:其他應(yīng)收款--某員工。但不知道借、貸方怎么寫的呢?

小林老師 解答

2020-11-22 20:26

您好,那您的分錄,借其他應(yīng)收款,貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品。

秋茴 追問

2020-11-22 20:50

老師內(nèi)賬的不涉及到稅費的吧?

小林老師 解答

2020-11-22 21:06

您好。那您可以不體現(xiàn)增值稅,直接掛往來。

秋茴 追問

2020-11-22 21:18

我掛 一個其他應(yīng)收款和生產(chǎn)成本就算了。內(nèi)賬要求沒有這么多的,你覺得可以嗎?

小林老師 解答

2020-11-23 06:32

您好,個人覺得還是通過庫存商品過度下更合適。

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您好,您的分錄是借銀行存款4000貸庫存商品,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。視同銷售給員工。
2020-11-22 20:18:41
你好,對的
2018-12-16 15:36:41
你好,你可以計入營業(yè)收入,營業(yè)成本或者其他業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)成本
2016-07-20 10:35:57
你好,計入營業(yè)外支出
2016-09-17 13:22:07
你好,一般是計入管理費用或銷售費用
2018-09-14 16:12:17
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