
請問l老師我六月份有筆收入當(dāng)時做的是現(xiàn)金收回的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)銀行收到了這筆款項,如何做錯誤更正?當(dāng)時做的是借:庫存現(xiàn)金 貸主營收入 應(yīng)交稅費
答: 你好!當(dāng)時沒有收到現(xiàn)金嗎?為什么要確認收入
老師,我們收回來的少扣個稅的分錄可以這么寫嗎借:庫存現(xiàn)金貸:應(yīng)交稅費-個稅
答: 你好!你扣的時候做的什么分錄?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)交的增值稅附加稅和所得稅科目是 借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費-城建稅 教育費附件 地方教育附加 貸:庫存現(xiàn)金 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸 庫存現(xiàn)金 這樣對嗎
答: 你好,預(yù)交稅款 借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(已交稅款) ——城建稅,教育費附加,地方教育費附加,企業(yè)所得稅 貸;庫存現(xiàn)金


曉海老師 解答
2016-09-07 14:44
曉海老師 解答
2016-09-07 14:53