
老師,其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款如何調(diào)賬?
答: 你好,當(dāng)時具體的什么錯誤的?
資產(chǎn)為負(fù)數(shù),究竟該怎么去調(diào)賬?如果不調(diào)賬的話,就申報(bào)不了呀。就是因?yàn)槠渌麘?yīng)收款為負(fù)數(shù),其他應(yīng)付款在貸方導(dǎo)致的,所以現(xiàn)在資產(chǎn)為負(fù)數(shù),怎么去調(diào)賬?
答: 你好,做下科目調(diào)整或報(bào)表重分類,其他應(yīng)收為負(fù)就是其他應(yīng)付了
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款-股東可不可以賬戶調(diào)賬
答: 是一個股東的可以。


藍(lán)憶 追問
2020-11-23 10:42
bamboo老師 解答
2020-11-23 10:43
藍(lán)憶 追問
2020-11-23 10:44
bamboo老師 解答
2020-11-23 10:44
藍(lán)憶 追問
2020-11-23 10:49
bamboo老師 解答
2020-11-23 10:59
藍(lán)憶 追問
2020-11-23 11:25
bamboo老師 解答
2020-11-23 11:40