請(qǐng)問(wèn)老師,我們是建筑施工業(yè),收到行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)和政府非稅收入專用收據(jù)各一張,是土木工程本科的學(xué)費(fèi)和教材費(fèi),我用現(xiàn)金支付。這樣我是不是只能做一筆:借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:現(xiàn)金。這筆分錄對(duì)不對(duì)?是不是沒辦法通過(guò)應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)這個(gè)科目?
蘭
于2016-09-07 16:43 發(fā)布 ??1081次瀏覽
- 送心意
曉海老師
職稱: 會(huì)計(jì)中級(jí)職稱
2016-09-07 17:26
交納時(shí)借應(yīng)付職工薪酬教育經(jīng)費(fèi)貸銀行存款,月末結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用時(shí),借管理費(fèi)用,職工教育經(jīng)費(fèi),
貸應(yīng)付職工薪酬職工教育經(jīng)費(fèi)。
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你好,通常是先計(jì)提,然后再做支付分錄的
借;管理費(fèi)用等科目 , 貸;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) , 貸;銀行存款等科目
2019-09-09 09:11:26

你好,需要計(jì)提,是這樣做賬務(wù)處理的
2017-12-15 15:51:24

您好,是的,您這筆分錄是正確的,不用提前計(jì)提,,實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)提分配,
2020-08-11 14:43:52

你好
對(duì) 分錄 是正確的?
2021-06-23 10:05:40

你好!其實(shí)是應(yīng)該借:管理費(fèi)用-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi)
然后才借:應(yīng)付職工薪酬-職工教育經(jīng)費(fèi) 貸:銀行存款
2018-07-21 16:12:29
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