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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-07 17:09

老師:稅務(wù)檢查萬補(bǔ)交稅款。那分錄怎么做?增值稅三級科目放個下面?

dping 追問

2016-09-07 17:21

老師:這是要補(bǔ)以前年度的稅款。

dping 追問

2016-09-07 17:37

老師: 1.這是要補(bǔ)以前年度的稅款  2. 做年度所得稅匯算清繳的時候,彌補(bǔ)虧損的時候(借:利潤分配--未分配利潤)是不是要把補(bǔ)交的增值稅這筆金額調(diào)出來。麻煩老師了!

鄒老師 解答

2016-09-07 17:08

你好,是什么情況需要補(bǔ)交增值稅
一般是不是這樣處理的

鄒老師 解答

2016-09-07 17:10

借:原材料等科目 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-09-07 17:47

你好,如果是單純補(bǔ)交增值稅,是不影響損益的

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金額小,可以計入所得稅費(fèi)用 以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的
2020-06-05 16:27:11
你好,通過以前年度損益調(diào)整不影響當(dāng)期損益,所得稅匯算清繳按你當(dāng)年的實(shí)際情況進(jìn)行申報即可。
2020-05-18 10:55:42
你好,不影響當(dāng)年的匯算清繳。
2019-05-06 16:23:16
你好 借;以前年度損益調(diào)整 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借;應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸;銀行存款
2018-07-05 16:24:47
如果這筆費(fèi)用發(fā)票等都齊全,在匯算清繳時,就直接對應(yīng)填寫到申報表項目,是可以稅前扣除的。
2020-05-11 16:42:30
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