
去年材料票據(jù)沒有收到,暫估入成本,借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付帳款。今年收到材料票,需要通過“以前年度損益調(diào)整”帳戶調(diào)整去年的利潤,請問今年的調(diào)整分錄該如何做?
答: 為啥要調(diào)整了《收到的金額有差異?
老師,我們是家工程類公司,2020年12月份有個(gè)項(xiàng)目已做收入,工程結(jié)束,成本也做了,今年4月份甲方開票換公司名稱,沖紅之前的發(fā)票,重新開具的發(fā)票,成本還是以前的成本,項(xiàng)目名稱也沒變,成本還需要通過以前年度損益調(diào)整科目把主營業(yè)務(wù)成本換成以前年度損益調(diào)整嗎?
答: ?你好 跨年了? 那么就得走以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整。 是的?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:本年調(diào)減了以前年度的成本,借:以前年度損益調(diào)整 2000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 2000 借:以前年度損益調(diào)整 2000 貸:利潤分配-未分配利潤 2000結(jié)賬后:負(fù)債表的“未分配利潤的”期末-期初數(shù),和利潤表的凈利潤數(shù)字,不相等,剛好差2000元。怎么處理?
答: 同學(xué)你好 主營業(yè)務(wù)成本再結(jié)轉(zhuǎn)一下就可以了。

