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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-05-11 14:50

 你好 跨年了  那么就得走以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整。 是的 

過時(shí)的項(xiàng)鏈 追問

2021-05-11 14:54

老師可是成本沒有變動(dòng)呀?怎么調(diào)整呢?

meizi老師 解答

2021-05-11 15:07

 你好    是的。 走以前年度損益調(diào)整科目來處理 ?,F(xiàn)在你是 因?yàn)?nbsp; 換發(fā)票    這個(gè)金額和原來的發(fā)票 一致嗎?    

過時(shí)的項(xiàng)鏈 追問

2021-05-11 15:18

收入金額一致,收入重新做的憑證,紅字做的負(fù)數(shù)憑證,工程已經(jīng)結(jié)束,成本沒有變化

meizi老師 解答

2021-05-11 15:24

 你好        你實(shí)際是 開票方 開出去的發(fā)票     名稱不對(duì)但是金額是對(duì)的。  你只是換一個(gè)抬頭處理是嗎 ?如果是這樣;        那你成本不動(dòng) ; 你就動(dòng)你收入就行了。    

過時(shí)的項(xiàng)鏈 追問

2021-05-11 15:43

是的,老師,只是名稱不對(duì),沖紅重新開的票,成本是去年12月份工程結(jié)束時(shí)做的,但沒有變,成本不動(dòng)是吧?

meizi老師 解答

2021-05-11 15:50

 你好 那你成本不動(dòng) 就動(dòng)收入  科目。  而且這個(gè)都不用走以前年度損益調(diào)整科目了。     反正你之前報(bào)稅了   直接紅沖  

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可以的,可以這么做的。
2024-08-30 11:21:10
借庫存現(xiàn)金17萬,貸利潤分配未分配利潤?17萬? ?借未分配利潤,8千貸應(yīng)交稅費(fèi),8千借應(yīng)交稅費(fèi)8千 貸銀行,8千 借營業(yè)外支出1千,,貸銀行,1千,
2021-03-08 16:40:51
你好 ;? ? ? ?你這個(gè) 暫估的結(jié)轉(zhuǎn)成本 ; 是否與你 實(shí)際發(fā)票有差異金額。? ? 因?yàn)榭紤]是否紅沖暫估 和調(diào)整成本分錄的??
2022-05-17 13:48:24
你好,涉及損益的,需要以前年度損益調(diào)整
2022-04-22 09:27:26
你好!你的理解很對(duì) 如果跨年了,需要記入以前年度損益調(diào)整科目的
2021-05-24 10:50:10
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