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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-11-26 08:33

你好  是的 你就根據(jù)期末的科目余額表的余額來建賬    作為期初處理建賬   

追問

2020-11-26 08:37

那我就把上月的期末余額填到本期的期初余額上,是吧,上月的發(fā)生額就不用管了,是吧

meizi老師 解答

2020-11-26 08:37

 你好     是的     你把期末余額建賬處理。    

追問

2020-11-26 09:41

老師,為什么我們實操上的新建賬套,需要錄入這些,不是只把期末余額錄入就行了啊

meizi老師 解答

2020-11-26 09:43

 你好    你要看情況來    
比如假如你是  年中建賬是需要錄入的 。 比如收入支出類科目都要輸入累計發(fā)生額,其余科目輸入上月余額數(shù)也就是建賬這個月的期初數(shù)
你要看你接手回來的有哪些余額  是什么科目涉及金額。    

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同學,您好。首先確認下您自己的賬是比較準確完整的,然后以代理記賬的賬為基礎(chǔ),找出雙方的差異,補記沖紅,調(diào)整代理記賬的賬,使賬與實際情況相符。
2022-04-15 11:13:30
你好,先按照移交數(shù)據(jù)入賬,之后根據(jù)實際做調(diào)整
2019-11-07 07:03:56
你好? 是的 你就根據(jù)期末的科目余額表的余額來建賬? ? 作為期初處理建賬? ?
2020-11-26 08:33:16
你好,按照12月末的科目余額表數(shù)據(jù)錄入期初,然后就開始做1月份的賬。
2024-03-07 14:50:42
你好同學,你得再檢查一遍你的期初數(shù)據(jù)錄對了嗎?然后錄完以后啊,先看生成的財務報表和你電子稅務局的報表是否一致,如果都確定沒有問題了,你再繼續(xù)做賬。
2022-04-25 10:18:30
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