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送心意

玲老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2024-03-07 14:50

你好,按照12月末的科目余額表數(shù)據(jù)錄入期初,然后就開(kāi)始做1月份的賬。

武月紅 追問(wèn)

2024-03-07 14:59

老師,不能取得發(fā)票的日常費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)怎么入賬才能稅前扣除???

玲老師 解答

2024-03-07 15:02

和有發(fā)票的分錄一樣匯算清繳納稅,調(diào)整交所得稅。

武月紅 追問(wèn)

2024-03-07 15:05

也就是說(shuō)想要稅前扣除 就必須得有發(fā)票?

玲老師 解答

2024-03-07 15:09

是的,要扣除需要有發(fā)票對(duì)的。

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同學(xué),您好。首先確認(rèn)下您自己的賬是比較準(zhǔn)確完整的,然后以代理記賬的賬為基礎(chǔ),找出雙方的差異,補(bǔ)記沖紅,調(diào)整代理記賬的賬,使賬與實(shí)際情況相符。
2022-04-15 11:13:30
你好,先按照移交數(shù)據(jù)入賬,之后根據(jù)實(shí)際做調(diào)整
2019-11-07 07:03:56
你好? 是的 你就根據(jù)期末的科目余額表的余額來(lái)建賬? ? 作為期初處理建賬? ?
2020-11-26 08:33:16
你好,按照12月末的科目余額表數(shù)據(jù)錄入期初,然后就開(kāi)始做1月份的賬。
2024-03-07 14:50:42
你好同學(xué),你得再檢查一遍你的期初數(shù)據(jù)錄對(duì)了嗎?然后錄完以后啊,先看生成的財(cái)務(wù)報(bào)表和你電子稅務(wù)局的報(bào)表是否一致,如果都確定沒(méi)有問(wèn)題了,你再繼續(xù)做賬。
2022-04-25 10:18:30
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