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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-11-26 13:16

你好
原來分錄 紅沖  按發(fā)票金額入賬 

玉窈 追問

2020-11-26 13:45

重做的話是借管理費用-電費借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅~進項稅貸銀行存款對嗎?憑證附件只有發(fā)票還需要其他的嗎?謝謝

玲老師 解答

2020-11-26 13:50

您好
好紅沖是原來的分錄不變,你在做分錄也和原來分數(shù)一樣
是專用發(fā)票,把進項單獨做

玉窈 追問

2020-11-26 13:59

紅沖:借管理費用(負數(shù))貸銀行存款(負數(shù))現(xiàn)在重做:借管理費用借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅~進項稅額貸銀行存款。是這樣處理嗎?

玲老師 解答

2020-11-26 14:04

您好
是是這樣處理

玉窈 追問

2020-11-26 14:07

那重做的附件除了發(fā)票還需要其他的嗎

玲老師 解答

2020-11-26 14:10

附上發(fā)票就可以,因為銀行已經(jīng)付過款了

玉窈 追問

2020-11-26 14:13

謝謝老師

玲老師 解答

2020-11-26 14:13

您好
不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決,請對老師的回復(fù)給予評價

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相關(guān)問題討論
同學,你好,按第二種方式
2020-05-02 11:02:20
你好,你的會計分錄是對的
2025-02-06 15:38:21
你好,紅沖,再做發(fā)票的,因為這個發(fā)票的日期不能提前。
2024-12-20 10:47:23
你好,計入營業(yè)外支出科目,
2023-11-23 14:07:11
可以的,你的分錄是正確的
2023-09-07 10:29:59
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