
老師,這個(gè)年報(bào)所得稅多交的3000,不進(jìn)行抵減下年度所得稅,之前做到借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)3000里面了,現(xiàn)在要做么沖回來(lái)?
答: 你好,不需要做沖減的分錄
老師,這個(gè)年報(bào)所得稅多交的3000,不進(jìn)行抵減下年度所得稅,已經(jīng)做到,借:以前年度損益調(diào)整3000 貸:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)3000里面了,現(xiàn)在怎么做會(huì)計(jì)處理?
答: 你好,不需要做分錄
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,企業(yè)補(bǔ)交以前年度所得稅,做了以前年度損益調(diào)整,當(dāng)期的報(bào)表影響嗎?轉(zhuǎn)入的利潤(rùn)分配計(jì)入當(dāng)期報(bào)表嗎?
答: 你好影響你的利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)的余額 是

