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送心意

何江何老師

職稱中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-11-26 16:07

你好同學(xué)
借:***庫存商品 
貸:待處理財產(chǎn)損益
借:待處理財產(chǎn)損益
貸:營業(yè)外收入
同學(xué)一般是這樣的處理的

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你好同學(xué) 借:***庫存商品 貸:待處理財產(chǎn)損益 借:待處理財產(chǎn)損益 貸:營業(yè)外收入 同學(xué)一般是這樣的處理的
2020-11-26 16:07:10
你好,如果是吸收合并,合并方在企業(yè)合并中取得被合并方的全部凈資產(chǎn),并將有關(guān)債務(wù),資產(chǎn)并入合并方自身的報表進(jìn)行核算,原被合并方注銷法人。就是把他們的資產(chǎn),負(fù)債,所有者權(quán)益加入到合并方原有科目中去。 借:固定資產(chǎn)/存貨//原材料資產(chǎn)類科目 貸:應(yīng)付帳款/短期借款等負(fù)債類科目實收資本/資本公積等權(quán)益類科目
2021-12-20 19:59:11
一般這兩筆分錄的業(yè)務(wù)實質(zhì)不同,不會這樣合并的
2015-10-19 07:09:11
是外帳還是內(nèi)賬?外賬的話不能直接轉(zhuǎn)入的
2019-08-15 18:27:10
您好 請問前面會計調(diào)庫存商品賬戶怎么做的分錄?
2020-07-16 07:48:47
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