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送心意

meizi老師

職稱中級會(huì)計(jì)師

2020-11-27 11:03

你好     你們無法收回來的    還得轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款去的。 到時(shí)你們  還得讓對方 用其他方式支付款給你們沖 應(yīng)收賬款的   

米朵兒 追問

2020-11-27 11:10

還有是貸方的應(yīng)收票據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到借方的應(yīng)收賬款嗎,一般不是差額才結(jié)轉(zhuǎn)嗎

meizi老師 解答

2020-11-27 11:12

你好        正常都不會(huì)有差額的。 你之前應(yīng)收賬款轉(zhuǎn)應(yīng)收票據(jù)是有金額的 這個(gè)是對應(yīng)轉(zhuǎn)。 到時(shí)收不回來也是轉(zhuǎn)應(yīng)收賬款回來。  金額不會(huì)有差異的額  

米朵兒 追問

2020-11-27 11:18

就是貸方應(yīng)收票據(jù)轉(zhuǎn)到借方應(yīng)收賬款嗎

meizi老師 解答

2020-11-27 11:22

你好 是的直接轉(zhuǎn)到應(yīng)收賬款去   

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沒有 出口免稅
2016-06-30 13:53:09
你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
你好,分錄可以這么做的 如果軟件做賬,最后一個(gè)借主營業(yè)務(wù)收入-未開票改貸主營業(yè)務(wù)收入-未開票負(fù)數(shù)
2020-05-31 20:50:41
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好,確認(rèn)收入和開票時(shí)點(diǎn)原則上是在同一個(gè)月,實(shí)務(wù)中會(huì)存在跨月的情況
2022-02-11 15:48:37
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