
增值稅申報(bào)時(shí)有代開發(fā)票,代開發(fā)票的增值稅已繳納,申報(bào)系統(tǒng)中預(yù)繳稅額與實(shí)際繳納的增值稅不符怎么處理?
答: 兩者不符是正常的,因?yàn)閷?shí)際繳納的稅款=應(yīng)該繳納的稅款-預(yù)繳稅款。
我們是小規(guī)模納稅人,季度申報(bào)增值稅有自己開票和稅務(wù)代開專用發(fā)票,附加稅申報(bào)是按代開增值稅繳納稅額填報(bào)嗎?
答: 你好,附加稅按實(shí)際繳納的增值稅申報(bào)的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
代開增值稅發(fā)票繳納稅款申報(bào)單怎么填寫
答: 你好,根據(jù)你單位代開發(fā)票的對(duì)方單位名稱,稅號(hào),地址,電話,銀行賬戶信息,開具發(fā)票的數(shù)量,單價(jià),金額信息填寫就是了


鄒老師 解答
2016-09-09 17:34
鄒老師 解答
2016-09-09 17:37