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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-10 16:41

老師你沒明白,原先分錄是這樣做的:建廠的時候是:借在建工程工程物資163066.5,在建工程人工費(fèi)74959,在建工程加油費(fèi)1410,在建工程租賃費(fèi)1096,貸銀行存款240531.5那完工了又哪些轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)?

雨蝶 追問

2016-09-10 17:04

謝謝

鄒老師 解答

2016-09-10 16:24

借;在建工程   貸;工程物資163066.5  應(yīng)付職工薪酬  74959  銀行存款  1410+1096
借;固定資產(chǎn)    貸;在建工程

鄒老師 解答

2016-09-10 16:43

你好,如果計入了在建工程,完工了需要全部轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 的

鄒老師 解答

2016-09-10 17:07

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利。

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借;在建工程 貸;工程物資163066.5 應(yīng)付職工薪酬 74959 銀行存款 1410+1096 借;固定資產(chǎn) 貸;在建工程
2016-09-10 16:24:13
你好,因?yàn)橘徣牍こ涛镔Y的時候已經(jīng)借 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)),現(xiàn)在領(lǐng)用的時候就不需要再借了 ,
2019-02-24 14:58:47
直接結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外支出即可。
2023-11-24 15:01:25
是,要記入營業(yè)外支出 同時沖減在建工程,正常合理損失就記入固定資產(chǎn)成本
2020-06-01 11:34:33
如果說是更新改造中的話,這個是沖減在建工程的成本。
2022-02-21 09:41:59
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