
銷售使用過的固定資產(chǎn)并開具了增值稅專用發(fā)票,如何申報(bào)企業(yè)所得稅收入呢,怎么交所得稅,和增值稅報(bào)表有收入差異怎么處理
答: 你好 借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 借銀行存款 貸其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理 做這個(gè)增值稅和所得稅銷售額就一致了
購入固定資產(chǎn)取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?申報(bào)企業(yè)所得稅可以一次性扣除嗎?
答: 您好,進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,符合條件的話是可以一次性扣除的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)出銷固定資產(chǎn),增值稅開發(fā)票了,需要申報(bào),企業(yè)所得稅怎么申報(bào)?
答: 您好,直接按開錯(cuò)的來申報(bào)


。 追問
2020-11-29 15:23
。 追問
2020-11-29 15:23
東老師 解答
2020-11-29 15:24
。 追問
2020-11-29 15:38
東老師 解答
2020-11-29 15:41