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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-09-11 17:29

謝謝老師!那寫完整是不是這樣的。
計提時     借:管理費用-工資      貸 :應付工資       
發(fā)放時      借:應付工資        貸:庫存現(xiàn)金

王雁鳴老師 解答

2016-09-11 17:24

您好,發(fā)放工資時,會計分錄直接寫成 借:應付工資 貸:庫存現(xiàn)金,不寫計提的分錄,不可以。因為這沒辦法計算成本和利潤啊。

王雁鳴老師 解答

2016-09-11 18:04

您好,是的,您做得很正確。但是注意有個人所得稅時的做法。

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你好! 1.計提 借生產(chǎn)成本…直接人工…A產(chǎn)品200 生產(chǎn)成本…直接人工…B產(chǎn)品200 制造費用…人工費200 管理費用…人工費200 貸應付職工薪酬800 2.發(fā)放工資 借應付職工薪酬800 貸庫存現(xiàn)金800
2022-04-04 21:53:28
你好!不可以你沒有結轉到費用啊
2016-09-11 17:27:39
你好,開出支票,借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款 發(fā)放,借:應付職工薪酬——工資 貸:庫存現(xiàn)金
2019-10-21 19:25:12
您好,發(fā)放工資時,會計分錄直接寫成 借:應付工資 貸:庫存現(xiàn)金,不寫計提的分錄,不可以。因為這沒辦法計算成本和利潤啊。
2016-09-11 17:24:55
這個與2017年的審計報告無關的事項
2018-04-26 16:09:23
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