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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2020-11-30 11:58

可以贈送客戶,如果是贈送的話,需要做視同銷售的分錄。計算繳納增值稅,同時結轉成本。
借:銷售費用——業(yè)務宣傳費
貸:其他業(yè)務收入
貸:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
同時結轉成本
借:主營業(yè)務成本
貸:庫存商品

 七七 追問

2020-11-30 12:02

進項稅額可以抵扣?不是轉出嗎?

江老師 解答

2020-11-30 12:03

采購的進項稅額可以抵扣處理。

 七七 追問

2020-11-30 16:41

視同銷售進項稅需要轉出的是哪種情況?

江老師 解答

2020-11-30 17:04

視同銷售不需要做進項稅額轉出,除非發(fā)票不合規(guī)。

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相關問題討論
您應該是小規(guī)模納稅人吧?
2019-09-12 11:08:28
你好,看這個,這樣轉,沒有金額的子目就不用: 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 同時 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費--未交增值稅
2019-06-06 11:21:18
你好,如果是小規(guī)模不用做結轉,一般納稅人做,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2016-12-10 20:04:05
借 應交增值稅銷項稅 簡易征收 進項稅轉出 貸 應交增值稅進項稅 貸 應交增值稅-轉出未交增值稅 你好,你們是收到專票認證后轉出了嗎?
2019-03-29 17:22:04
你好,是的
2016-12-25 13:58:52
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