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送心意

冉老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-11-30 22:13

你好,你寫的很對,這個減免沖減應(yīng)交稅費(fèi)0-未交增值稅的,然后本月就少繳納480的稅

追問

2020-11-30 23:14

另外問的是,減免稅款借方余額怎么處理?

冉老師 解答

2020-12-01 07:24

結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_減免稅款

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借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
2018-11-06 17:00:15
你好,減免稅做了上面的分錄,是沒有余額的。
2020-07-03 10:52:02
您好,這只是轉(zhuǎn)平,并不是要交稅的。就和抵扣的進(jìn)項稅一樣,轉(zhuǎn)平的時候,也是借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅。您能說是要交稅嗎?
2017-05-21 23:35:38
你好!借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:營業(yè)外收入 月末銷項大于進(jìn)項做結(jié)轉(zhuǎn)就可以
2020-09-21 16:09:45
你好!這樣不規(guī)范了。
2018-08-09 11:23:14
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