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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-04-08 17:42

購買的時候借管理費用貸現(xiàn)金 
全額抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)

睿宇會計服務(wù) 追問

2019-04-08 18:48

但是減免稅款一直在借方就掛著了?。棵骷氁恢庇袛?shù)

答疑郭老師 解答

2019-04-08 18:57

借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸減免稅款

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購買的時候借管理費用貸現(xiàn)金 全額抵扣借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-04-08 17:42:50
是的,分錄是這樣做的
2019-01-30 15:14:28
你好,你寫的很對,這個減免沖減應(yīng)交稅費0-未交增值稅的,然后本月就少繳納480的稅
2020-11-30 22:13:41
沒抵可以不做抵的分錄 或者做就填寫報表留 抵 購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù) 服務(wù)費的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數(shù)
2019-07-12 10:11:22
對的 貸方管理費用 (借方紅字表示財務(wù)軟件下)
2019-08-04 20:51:51
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