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送心意

李老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-12 11:42

我們是代理記帳公司,比較少使用應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)付,預(yù)收,都是用其他應(yīng)收應(yīng)付。那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢,財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)報(bào)送了

環(huán)環(huán) 追問

2016-09-12 11:52

具體怎么做,之前已經(jīng)記帳結(jié)轉(zhuǎn)生成報(bào)表的憑證要修改嗎,八月份收到這張發(fā)票該怎么入賬呢

李老師 解答

2016-09-12 11:37

你之前做錯(cuò)了吧   借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估 然后借預(yù)付賬款 貸庫存現(xiàn)金  收到票后借應(yīng)付  貸預(yù)付

李老師 解答

2016-09-12 11:49

用其他應(yīng)收應(yīng)付也可以啊

李老師 解答

2016-09-12 11:54

我意思是可以紅字更正之前分錄 然后做正確分錄像我發(fā)你的

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你之前做錯(cuò)了吧 借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估 然后借預(yù)付賬款 貸庫存現(xiàn)金 收到票后借應(yīng)付 貸預(yù)付
2016-09-12 11:37:54
你這個(gè)之前跨年吧,之前跨年那個(gè)做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款,2019年直接補(bǔ)上借管理費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款就可以
2020-01-01 10:17:55
同學(xué)你好! 可以選擇不抵扣,因?yàn)榻痤~小,或者 雖然在稅局網(wǎng)站上看這些發(fā)票了,但是,實(shí)際并沒有去拿發(fā)票 等等, 如果現(xiàn)在抵扣的話,直接把匯總數(shù)據(jù),在增值稅申報(bào)表 附表2年,手動(dòng)錄入。(有專門的一行的)
2024-12-09 11:16:41
您好 一般納稅人取得的普通發(fā)票,直接做會(huì)計(jì)分錄, 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金
2019-07-08 12:39:12
你好!你的分錄正確(80塊不應(yīng)算在內(nèi))
2018-01-22 06:33:28
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