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送心意

王超老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-12-01 15:12

你好,
購買辦公用品的時(shí)候
借:管理費(fèi)用等
貸:其他應(yīng)付款
等到轉(zhuǎn)賬
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
后面?zhèn)€人賬戶又轉(zhuǎn)回這筆報(bào)銷款回公司賬戶
借:銀行存款
貸:其他應(yīng)付款
然后沖備用金是
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

粗暴的電話 追問

2020-12-01 15:28

購買辦公用品,員工回來報(bào)賬,公司轉(zhuǎn)賬給員工,用借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款。然后員工再把報(bào)銷款轉(zhuǎn)回公司賬戶,借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款。沖備用金,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款,這樣對嗎?

王超老師 解答

2020-12-01 15:30

你好,這樣也是可以的

粗暴的電話 追問

2020-12-01 15:32

好的,謝謝

王超老師 解答

2020-12-01 15:32

不客氣


親,滿意請給五星好評哦 
b( ̄▽ ̄)d

粗暴的電話 追問

2020-12-01 15:46

老師,是不是搞錯(cuò)了,備用金應(yīng)該用其他應(yīng)收款吧

王超老師 解答

2020-12-01 15:48

你好,因?yàn)橹坝闷渌麘?yīng)付款這個(gè)科目的,如果你同時(shí)用兩個(gè)科目,會比較復(fù)雜的

粗暴的電話 追問

2020-12-01 15:50

那我是用其他應(yīng)收款還是應(yīng)付賬款呢?

王超老師 解答

2020-12-01 15:51

你好,我自己是只用其他應(yīng)收款這個(gè)科目的

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你好, 購買辦公用品的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款 等到轉(zhuǎn)賬 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款 后面?zhèn)€人賬戶又轉(zhuǎn)回這筆報(bào)銷款回公司賬戶 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 然后沖備用金是 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
2020-12-01 15:12:36
直接通過借支方式借備用金,再采購,再報(bào)銷處理
2017-08-16 21:07:54
你好,這個(gè)你應(yīng)該拿來報(bào)銷,但是沒有錢先掛在賬上,計(jì)入其他應(yīng)付款。
2024-11-26 15:29:33
您好,。您好,真實(shí)是單位發(fā)生的業(yè)務(wù)可以。
2022-02-14 08:43:10
預(yù)支款,屬于借款的
2019-06-26 11:40:46
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