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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-13 11:26

那請問,我現(xiàn)在有一張電費單150000,老師的意思是先做分錄“借:應(yīng)付賬款-暫估90000貸:主營業(yè)務(wù)成本90000”,然后怎么做呢?

土豪的鞋子 追問

2016-09-13 11:54

暈了,沒搞明白

鄒老師 解答

2016-09-13 10:16

你好,把9萬的沖回
借;應(yīng)付賬款——暫估   貸;主營業(yè)務(wù)成本9萬

鄒老師 解答

2016-09-13 11:29

借;主營業(yè)務(wù)成本等科目   貸;應(yīng)付賬款15萬

鄒老師 解答

2016-09-13 11:55

在有暫估的情況下,先沖銷暫估入賬部分,然后根據(jù)發(fā)票入賬

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相關(guān)問題討論
你好,把9萬的沖回 借;應(yīng)付賬款——暫估 貸;主營業(yè)務(wù)成本9萬
2016-09-13 10:16:21
你好!要掛庫存商品的。這樣直接做是不規(guī)范的。
2020-06-03 17:01:42
根據(jù)你們實際銷售出去的結(jié)轉(zhuǎn)
2019-11-26 14:57:13
你們的人員成本計入成本 與你主營業(yè)務(wù)收入相關(guān)的支出 計入成本
2019-01-07 17:11:32
你好,有收入就需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,需要做到成本與收入匹配的
2019-01-07 17:11:00
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