去年有1筆銷售100萬(wàn),稅率13%,不含稅銷售額88.5,銷項(xiàng)稅11.5,當(dāng)時(shí)這筆銷售沒(méi)有收款,也沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,納稅申報(bào)表按未開(kāi)票銷售額申報(bào)了銷項(xiàng)稅。今年因?yàn)閲?guó)家稅務(wù)總局出政策,我們的稅率按現(xiàn)代服務(wù)開(kāi)票,稅率6%,然后這筆銷售在20年開(kāi)票收款了,按6%稅率開(kāi)票,不含稅銷售額94.33萬(wàn),銷項(xiàng)稅5.66元。那納稅申報(bào)表現(xiàn)在要怎么填呢?我需要把之前已經(jīng)申報(bào)的無(wú)票收入沖銷,不知道沖哪個(gè)金額合適?差的不含稅銷售額和銷項(xiàng)稅如何處理?13%的稅率我們也開(kāi)不了票
浪客行
于2020-12-03 09:05 發(fā)布 ??870次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
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你好
未開(kāi)具發(fā)票13%一欄填寫負(fù)數(shù)
然后申報(bào)發(fā)票的
2020-12-03 09:09:18

你好,需要計(jì)算什么呢
2024-04-22 20:52:15

你好!
是的
但需要一段時(shí)間過(guò)渡期的
2019-01-19 17:42:21

不能的,現(xiàn)在都是新版的了
2019-06-20 18:56:10

你好,就是折扣需要在發(fā)票欄次體現(xiàn),這個(gè)折扣才可以扣除
如果在備注注明折扣,或者在另外一張發(fā)票開(kāi)具折扣,這樣是無(wú)法從發(fā)票票面扣除的
2018-11-08 15:58:19
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