APP下載
晨曦
于2020-12-03 11:14 發(fā)布 ??782次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2020-12-03 11:14
你進項稅大于銷項稅,你就不需要繳納增值稅的,申報就不需要的
晨曦 追問
2020-12-03 11:16
不是有稅負率一說嗎,本月銷售量大,想著要不交一點稅,所以本月認證也沒有認證那么多
辜老師 解答
2020-12-03 11:17
你沒有認證的話,你可以8500-6000,就是需要繳納的增值稅
2020-12-03 11:19
本月認證了2000,繳稅500,這個分錄要怎么寫呢
2020-12-03 11:20
你留底進項稅是在哪個科目里面的
2020-12-03 11:22
我留抵稅額沒有另外計入任何科目啊,因為上月不用繳稅就沒管
2020-12-03 11:23
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 8500 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 8000 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 500借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 500 貸:應交稅費—未交增值稅 500
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
晨曦 追問
2020-12-03 11:16
辜老師 解答
2020-12-03 11:17
晨曦 追問
2020-12-03 11:19
辜老師 解答
2020-12-03 11:20
晨曦 追問
2020-12-03 11:22
辜老師 解答
2020-12-03 11:23