
老師,一般納稅人公司交的稅控設(shè)備服務(wù)費(fèi)280,我們目前沒(méi)有開(kāi)票沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)不抵扣的情況下,要不要做增值稅報(bào)表申報(bào)???還是先申報(bào)上,以后什么時(shí)候抵扣都行?
答: 你好!這個(gè)是要交增值稅再抵減的。
你好,老師,一般納稅人稅控設(shè)備購(gòu)買(mǎi)和年服務(wù)費(fèi)遞減增值稅,需要填報(bào)哪些報(bào)表?
答: 這個(gè)是填寫(xiě)增值稅申報(bào)表附表四,減免稅申報(bào)表
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們是一般納稅人,購(gòu)買(mǎi)稅控設(shè)備的增值稅專票,需要認(rèn)證嗎
答: 你好,不需要認(rèn)證,可以全額抵扣的

