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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-09-15 23:08

那進(jìn)項稅額就是:借:應(yīng)交稅費----應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
銷項稅:貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)嗎?
可以抵扣就是進(jìn)項稅額可以不用交嗎?還是需要交納的稅款是銷項稅額減去進(jìn)項稅額得出的差值呢?

花開富貴 追問

2016-09-16 21:13

上期留抵稅額 是什么意思啊老師

鄒老師 解答

2016-09-15 22:30

你好,進(jìn)項稅額就是購進(jìn)環(huán)節(jié)可以抵扣的進(jìn)項稅,比如不含稅100,進(jìn)項稅17。就是可以抵扣的進(jìn)項稅額。銷項稅額就是銷售環(huán)節(jié)涉及的稅額,比如不含稅收入200,銷項稅額340,可以抵扣就是可以抵扣的進(jìn)項稅額。進(jìn)項在借方,銷項稅額在貸方。

鄒老師 解答

2016-09-16 07:19

你好,是的
應(yīng)納稅額=銷項稅額-進(jìn)項稅額-上期留抵稅額

鄒老師 解答

2016-09-16 21:15

你好,就是上個月沒有抵扣完的進(jìn)項稅額

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你好,結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;? 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄:? 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅? 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2022-05-16 09:29:08
您好,是這樣的,你銷項大還是進(jìn)項大?
2022-02-07 21:05:13
你好,如果是銷項稅額小于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的賬務(wù)處理是 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額), 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2022-08-22 17:19:58
進(jìn)項稅額大于銷項稅,就不用交增值稅,然后余額就是留底的稅額
2018-09-05 10:21:44
您好 ,因為進(jìn)項稅大于銷項稅時,不需要交增值稅,所以就不用做賬務(wù)處理了。
2018-09-05 10:13:37
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