老師,員工出差伙食補(bǔ)助需要發(fā)票嗎?
巴黎雨季
于2016-09-17 10:11 發(fā)布 ??1488次瀏覽
- 送心意
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
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補(bǔ)助不對發(fā)票有硬性要求,不過最好有發(fā)票
2018-11-19 14:41:46

你好,出差伙食補(bǔ)助是不需要取得發(fā)票入賬的
2020-06-11 11:28:08

您好!如果您是計入工資交個稅的就不用發(fā)票。如果是報銷就要發(fā)票。
2016-09-17 10:12:28

同學(xué),?
?一般是看情況下的,不能超過當(dāng)?shù)氐乃?,一般?50以內(nèi)。
出差是實際發(fā)生的,具有真實性,同時,差旅費發(fā)票能夠證明出差補(bǔ)助的支出與出差具有關(guān)聯(lián)性。
第七條 企業(yè)應(yīng)將與稅前扣除憑證相關(guān)的資料,包括合同協(xié)議、支出依據(jù)、付款憑證等留存?zhèn)洳?以證實稅前扣除憑證的真實性。
根據(jù)這條規(guī)定,支付出差補(bǔ)助有財務(wù)制度規(guī)定,屬于全體員工認(rèn)可的事實,具備合同協(xié)議性質(zhì),所以同樣符合稅前扣除的真實性。
綜上所述,出差補(bǔ)助沒有發(fā)票是可以報銷的,是符合政策規(guī)定的。所以,建議會計人員在處理這類業(yè)務(wù)時將出差人員的出差天數(shù)做一個統(tǒng)計表,連同公司財務(wù)制度中與出差補(bǔ)助有關(guān)的內(nèi)容予以復(fù)印,與差旅費發(fā)票一同作為原始憑證,進(jìn)行賬務(wù)處理即可。
2021-07-07 15:38:28

你好,22號一早到公司的就按2天,不然按3天
2019-03-22 16:51:56
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