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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2016-09-17 11:49

不全啊。
不入固定資產(chǎn)嗎。

專一的悟空 追問

2016-09-17 11:50

30%入預(yù)付款,70%入固定資產(chǎn)可以吧。借:預(yù)付賬款。。30  
                                                                       固定資產(chǎn):70 
                                                                       貸:銀行存款30
                                                                             應(yīng)付賬款70
可以嗎這樣。

專一的悟空 追問

2016-09-17 14:53

老師我覺取得固定資產(chǎn)發(fā)票 借;固定資產(chǎn) 貸;應(yīng)付賬款

鄒老師 解答

2016-09-17 11:47

借;預(yù)付賬款  貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-09-17 12:04

先付定金   借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
取得固定資產(chǎn)發(fā)票  借;固定資產(chǎn)   貸;預(yù)付賬款
支付余款   借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-09-17 14:54

你好,在有先預(yù)付的情況下,貸方是預(yù)付賬款,而不是應(yīng)付賬款

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款
2016-09-17 11:47:37
你好 多付款出去了 對(duì)方不退款給你們了嗎
2019-12-19 10:11:23
這個(gè)不需要的,記賬軟件會(huì)自動(dòng)將數(shù)字過到今年的。
2020-01-03 12:12:17
你按抵減這個(gè)一部分做賬,沒有抵減不做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2019-11-18 18:12:03
光期初余額是做不了賬,需要有業(yè)務(wù)才有分錄,你啥業(yè)務(wù)都沒有做不了分錄
2019-07-01 08:42:37
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