
在報(bào)稅練習(xí)里面的增值稅納稅申報(bào)表附列資料(二)里面的第三項(xiàng):三、待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別
答: 待抵扣就是留以后抵的,申報(bào)抵扣是本期抵的
6月進(jìn)項(xiàng)稅票到期了,在上個(gè)月的時(shí)候我給認(rèn)證了,在填寫申報(bào)表附列表二時(shí),我未做修改,當(dāng)月也沒有開銷項(xiàng)稅,在一般納稅申報(bào)表中顯示的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,在7月份的時(shí)候我開了11%的稅,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,但是進(jìn)項(xiàng)不全是用在這個(gè)項(xiàng)目上,我只想抵一部分這種情況怎么辦
答: 你好,需要按一定比例做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我買的稅控盤+技術(shù)服務(wù)費(fèi)820元,我上個(gè)月已經(jīng)填了納稅申報(bào)表待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額820。但是我們公司一直都沒有銷項(xiàng)收入,也就是不能抵扣,那我以后每個(gè)月申報(bào)都要填寫本期820待抵扣嗎?是只填寫納稅主表,其他附表不填就可以嗎
答: 我上個(gè)月已經(jīng)填了納稅申報(bào)表待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額820。 你這個(gè)做法錯(cuò)誤哦 這個(gè)是抵減的 在主表23減征額填寫 當(dāng)有應(yīng)納稅額時(shí)候才能抵減

