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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-12-08 09:46

同學(xué),你好
如果是專票
借:費用/庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)
貸:銀行存款8500
然后對方退回來的1000,你提出來,不入賬

愛可樂啊 追問

2020-12-08 09:49

我們是直接少付1000.而不是對方退回

小菲老師 解答

2020-12-08 09:54

同學(xué),你好
借:費用/庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)
貸:銀行存款84000
庫存現(xiàn)金1000

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同學(xué),你好 如果是專票 借:費用/庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 貸:銀行存款8500 然后對方退回來的1000,你提出來,不入賬
2020-12-08 09:46:35
您好,按84000入帳,同時發(fā)票上的稅額要轉(zhuǎn)出一部分,不能全部抵扣
2020-12-08 10:03:18
你好,之前墊付1000怎么做的分錄處理的
2020-01-23 15:06:12
滯納金不開發(fā)票。開票稅目里面也沒有滯納金。除非你們商量好加到貨款或這結(jié)算里面
2019-07-02 10:18:29
轉(zhuǎn)你們私戶里面對吧
2021-07-29 13:20:39
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