老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤與利潤表的凈 問
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問下小規(guī)模未開票收入如何申報(bào) 問
季度銷售額≤30 萬元(按月申報(bào)≤10 萬元): 企業(yè):將未開票收入與開票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬元(按月申報(bào)>10 萬元): 按適用征收率,將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問。有些快 問
可以的,直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問
您好, 這個(gè)后面開發(fā)票會開5800進(jìn)來嗎? 答

老師,我們公司的發(fā)票要到下個(gè)月才能到,但是10月初要繳稅了,我可以暫估嗎?填申報(bào)表的時(shí)候可以直接填暫估的成本嗎?
答: 你好,如果處于控制利潤的目的,可以的
申報(bào)個(gè)人所得稅B表時(shí),已申報(bào)成功,且已補(bǔ)繳稅款,發(fā)現(xiàn)成本與A表填的不一致怎么辦?還能重新申報(bào)嗎?
答: 您好!可以更正申報(bào)的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
所得稅匯算清繳只是做申報(bào)表的調(diào)整,報(bào)表不用調(diào)整。可是這會兒申報(bào)表提交之后,風(fēng)險(xiǎn)查看說我申報(bào)表營業(yè)成本不等于財(cái)務(wù)報(bào)表營業(yè)成本。申報(bào)表報(bào)的是35750,財(cái)務(wù)報(bào)表是75750。財(cái)務(wù)報(bào)表上營業(yè)成本有40000是無票的,就在所得稅申報(bào)的時(shí)候把這一部分
答: 你好,你所得稅申報(bào)表成本還是填寫75750,然后做納稅調(diào)整增加40000

