
建筑勞務(wù)公司開出銷項(xiàng)票,沒有進(jìn)項(xiàng)票,增值稅怎么申報(bào)
答: 你好,按照銷售收入申報(bào)的。
老師,我公司是建筑公司,一月份收到勞務(wù)發(fā)票申報(bào)增值稅時(shí)未做分包遞減,現(xiàn)在申報(bào)11月份的增值稅時(shí)填寫分包遞減可以嗎
答: 你好 可以拿來抵扣的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模建筑勞務(wù)公司開的建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)銷項(xiàng)發(fā)票,在填寫增值稅納稅申報(bào)表時(shí),應(yīng)該填寫在貨物及勞務(wù)那一列里嗎?
答: 是的。同學(xué)。屬于貨物及勞務(wù)


A000@清雅@ 追問
2020-12-08 23:21
A000@清雅@ 追問
2020-12-08 23:22
郭老師 解答
2020-12-08 23:46
A000@清雅@ 追問
2020-12-09 19:54
郭老師 解答
2020-12-09 19:58